附表1
2014年收支预算表
部门(单位)名称:金沙城娱乐官方平台下载
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
一、财政拨款
8934.09
一、一般公共服务
二、事业收入
3200
人大事务
三、经营收入
行政运行
五、教育支出
11362.51
成人教育
成人高等教育
九、医疗卫生支出
394.95
医疗保障
行政单位医疗
事业单位医疗
十九、住房保障支出
376.63
住房改革支出
住房公积金
收入合计
12134.09
支出合计
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计
支出总计
附表2
2014年财政拨款支出预算表
科 目
合 计
基本支出
项目支出
备 注
5652.51
5710
提租补贴
购房补贴
合计
6424.09
2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
项 目
2014年预算数
比2013年预算数
增减
增减变化原因说明
38.62
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
12.22
3、公务用车费
26.4
0
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
说明:
1、“2014年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2014年预算数”的实有人员 929 人,其中:在职人员 564 人,离退休人员 365 人。